Okno RAPORT Z PRZETWARZANIA ZAMÓWIEŃ OD KLIENTÓW

Okno pełni funkcję informacyjną. Użytkownik może się tu jedynie zapoznać z prezentowanym przez system sprawozdaniem. Osobne listy informują: które zamówienia od klientów wybrane przez użytkownika zostaną przez system przetworzone w zamówienia do dostawców; jakie zamówienia do dostawców powstaną po przetworzeniu zamówień od klientów; dla których elementów zawartych w zamówieniach od klientów nie będzie można utworzyć zamówień do dostawców […]

Okno PRZETWÓRZ ZAMÓWIENIA OD KLIENTÓW

Mechanizm przetwarzający zamówienia od klientów w odpowiadające im zamówienia do dostawców umożliwia użytkownikowi znaczne zautomatyzowanie wykonywanych czynności. Zamiast wypełniać tymi samymi danymi kolejne formularze (zamówienie od klienta, zamówienie do dostawcy, dokument zakupu, dokument sprzedaży), można poprzestać na wystawieniu tylko jednego dokumentu, który następnie będzie podstawą automatycznego tworzenia wszystkich następnych. PRZEKSZTAŁĆ: AKTUALNIE WYBRANE ZAMÓWIENIE Jeśli zostanie wybrana ta […]

ZSUMUJ DLA TYCH SAMYCH CEN

Wybranie tej pozycji przełącznika spowoduje, że na dokumencie obrotowym tworzonym na podstawie realizowanych zamówień dany element będzie zapisany na tylu pozycjach, ile miał określonych różnych cen w zamówieniach. W obrębie tej samej ceny system zsumuje jego ilość. POZOSTAW POWTARZAJĄCE SIĘ Tę pozycję przełącznika należy wybrać, jeżeli dokument obrotowy utworzony na podstawie realizowanych zamówień powinien zawierać tyle […]

Okno ZBIORCZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

DLA W to pole muszą zostać wprowadzone dane kontrahenta związanego z realizowanymi zamówieniami – klienta lub dostawcy – w zależności od typu zamówień. Lista zamówień Dostępna w oknie lista prezentuje wszystkie zamówienia danego typu związane z określonym kontrahentem, które zgromadzono w module. Jest to lista wielokrotnego wyboru. Użytkownik może zaznaczyć na niej zamówienia, które powinny zostać […]

Okno REALIZACJA ZAMÓWIENIA

W pierwszej linii okna program przypomina typ i numer zamówienia wybranego do realizacji. ZREALIZUJ JAKO Selektor ułatwiający wskazanie typu dokumentu, który powstanie na podstawie realizowanego zamówienia. PO POMYŚLNEJ REALIZACJI: USUŃ ZAMÓWIENIE Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że system będzie automatycznie usuwał wszystkie zrealizowane zamówienia. NIE USUWAJ ZAMÓWIENIA Wybranie tej pozycji przełącznika spowoduje, że system zachowa każde zrealizowane zamówienie. […]

Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu

Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale „Pole RABAT”. FORMA PŁATNOŚCI Selektor pozwalający wskazać jedną z opisanych wcześniej form płatności, jaką użytkownik chce zastosować do uregulowania należności za dany dokument. Automatycznie zostają wypełnione pola ZAPŁACONO, POZOSTAŁO i TERMIN PŁATNOŚCI – ich zawartość można zmieniać, chyba że wybrana forma płatności została w ADMINISTRACJI zablokowana. […]